Preguntas y Respuestas sobre LibrosP (Libros para Profesionales)

Para proceder a la Instalación, debe cerrar todas las Aplicaciones que tenga abiertas. Aunque
usted crea que tiene todas cerradas y el programa de Instalación le advierta que tiene alguna
abierta, compruebe tecleando Alt  Control   Supr  las tareas que tiene en ejecución, finalice
todas las tareas y continúe con la Instalación.

En el caso de que en el proceso de Instalación, el programa, le advierta que alguno de los
Ficheros no los puede Instalar por algún motivo, como pueden ser el Dao2516.dll o el
Threed16.dll o el Typelib.dll, etc. Le recomendamos que Reinstale su Sistema Operativo
  Windows.  

Copia de seguridad.  
Traspaso de Ficheros a otro equipo.  
Error 91 - 3420.
Error 13.
Error 482.
Sistema Euro-Pesetas.
Al hacer Clic en Manual aparece un Error.
No me cambia la Palabra de Paso.
El programa calcula mal los importes.
Error 3040 error de Entrada/Salida en el Disco Duro.
Debe introducir un Apartado dentro de los niveles 4, 8.
Recargo de Equivalencia

Retención.
En el Listado de Gastos no me aparece el tipo de Operación.
Fuera de Período a la hora de introducir la fecha.
El programa le pide una Cuenta Auxiliar.
No le permite Eliminar un Gasto o un Ingreso.
Los Importes de los modelos 110, 130 y 300 no son los que corresponden.
En el modelo130 no coinciden las Casillas.  
Cómo puedo Cobrar/Pagar una Factura en varias veces.

Nota Importante: 
Antes de realizar su Consulta le recomendamos que se familiarice con las Aplicaciones,
sobre todo recorriendo la pantalla del Servidor de Programas, que es la Pantalla siguiente a la
de la Palabra de Paso, y que es desde donde se accede a toda la Aplicación a través de los Botones
de Acceso rápido y frecuente y/o en la Barra de Menú (Ficheros, Procesos, Consultas, etc.).
Por ejemplo consultas como “¿Cómo imprimo una Factura?”. Se soluciona simplemente recorriendo
la Barra de Menú y en el Apartado de Listados se encuentra el Emisión de Facturas.
De todas formas nosotros recomendamos que el Usuario dé de Alta un Titular/Empresa a modo de
Prueba. Puesto que las Bases de Datos son Individuales para cada Titular/Empresa, no corre el riesgo
de dañar datos. Y de esta manera podrá hacer todas las pruebas que desee.
 

Copia de seguridad.  
Para hacer Copia de Seguridad se debe utilizar el Backup (Copia de Seguridad) de Windows (consulte Ayuda de Windows) que se encuentra en Accesorios, Herramientas del Sistema. Y se debe Copiar los Ficheros que empiezan por FJ*.* de la Carpeta (Directorio) FacLib o FacPro.
Nuevo sistema en la última versión.
Traspaso de Ficheros a otro equipo.  
Para traspasar los ficheros de datos a otro equipo le aconsejamos que utilice el sistema de Copia de Seguridad de Windows (consulte Ayuda de Windows) que se encuentra en Accesorios, Herramientas del Sistema. Y copie los Ficheros que empiezan por FJ*.* de la Carpeta (Directorio) FacLib o FacPro del equipo origen y utilice restaurar en el equipo destino. Recuerde que para que la aplicación trabaje correctamente, la carpeta del equipo destino debe llamarse exactamente igual que la carpeta del equipo origen.
Error 91 - 3420.
Un motivo puede ser que las Bases de Datos se han dañado. Esto es debido a que ha habido un corte de luz o se ha apagado el ordenador con la Aplicación abierta.
La solución es intentar Reparar la Base de Datos desde la pantalla de Servidor de Programas, en Procesos - Reparar Base de Datos. Si no se consigue, Recuperar con la Copia de Seguridad. Y si no hay Copia de Seguridad, empezar de nuevo, eliminando los Ficheros que empiezan por FJ*.* de la carpeta FacLib o FacPro utilizando el Explorador de Windows.
Otro motivo que puede provocar el Error 91 es que se hayan cambiado los ficheros de Datos a otra Carpeta.
La solución es volver a colocar la Aplicación y los Datos a la Carpeta Original.
Otro motivo que puede provocar el Error 91 es que se hayan copiado los ficheros de Datos a un CD-ROM y en otro momento se hayan volcado estos Ficheros al Disco Duro. Como quiera que a la hora de Copiar los Ficheros al CD-ROM estos quedan marcados para solo Lectura, la Aplicación, genera un Error 91.
La solución es entrar en Propiedades de Todos los Ficheros FJ*.* y desactivar el Control de solo Lectura y activar el Control de Modificado.
Problema mejorado en la última revisión.
Error 13.
Un motivo que produce este es que tiene declarado en su Sistema Operativo, el separador de Decimales como Punto "." y el separador de Millares como Coma "," es decir, justo al revés.  
Solución es corregir en Configuración Regional (Inicio, Configuración, Panel de Control), en las carpetas Número y Moneda los separadores de Millares y Decimales.
Otro motivo que produce el Error 13 es que se haya manipulado el Valor del Euro en la pantalla de Servidor de Programas.  
La solución es que elimine el Fichero Valeuro de la Carpeta FacLib o FacPro.
Otro motivo que produce el Error 13 es que algún campo de algún Registro de la Base de Datos se ha quedado con valor nulo. Esto puede estar motivado porque ha habido un corte de luz o se ha apagado el ordenador con la Aplicación abierta.
La solución es intentar Reparar la Base de Datos desde la pantalla de Servidor de Programas, en Procesos - Reparar Base de Datos. Si no se consigue, Recuperar con la Copia de Seguridad. Y si no hay Copia de Seguridad, empezar de nuevo, eliminando los Ficheros que empiezan por FJFC*.* de la carpeta FacLib o FacPro utilizando el Explorador de Windows.
Problema mejorado en la última revisión.
Error 482.
Error de Impresora.
Debe declarar una Impresora en su sistema operativo (Windows), aunque en su equipo no esté conectada ninguna. En este caso le sugerimos que declare una de las impresoras de Epson, por ejemplo.
Otro motivo es que aunque tenga declarada una impresora, por algún motivo, el sistema ha perdido la configuración. Le sugerimos que elimine la impresora declarada y vuelva a instalarla en el sistema.
Problema corregido en la última revisión.
Sistema Euro-Pesetas.  
La aplicación está preparada para trabajar en Pesetas y Euros.
El sistema que se ha incorporado para trabajar con Pesetas-Euros se conceptúa de 2 maneras:
1º Vd. puede indicar, en aquellos apartados donde se capturan importes, que son Pesetas o bien Euros lo que está introduciendo. Para ello está habilitado el control, normalmente, en la parte superior de la pantalla, como por ejemplo Confección de Facturas (debe activar uno u otro control siempre antes de introducir cualquier dato).
2º Vd. puede visualizar o bien imprimir los listados e informes en Pesetas o en Euros. Solo tiene que indicar, en el Servidor de Programas (pantalla principal) como desea que se visualicen los importes, activando Pesetas o Euros. Se encenderá en amarillo la opción elegida.
Versiones definitivas EUROS.
Estas nuevas versiones trabajan con el Sistema Euro-Pesetas activado hasta el 31 de Diciembre del 2001.
A partir del 1 de Enero del 2002 este sistema se desactiva automáticamente y las Aplicaciones solo trabajan en EUROS. Con lo que se evita la incomodidad de tener que activar Euros - Pesetas constantemente, además se evitan posibles errores y desajustes en los redondeos.
Sin embargo, si usted lo desea, podrá ver o modificar datos anteriores al 2002 en Pesetas aunque se encuentre en el año 2002 o posteriores.
Al hacer Clic en Manual aparece un Error.  
Esto está motivado por que el Bloc de Notas de Windows no se encuentra en su sitio habitual.
La solución es hacer doble clic en el Fichero ManFac de la Carpeta FacLib o FacPro a través del Explorador de Windows.
No me cambia la Palabra de Paso.
Para cambiar la Palabra de Paso, si no conoce donde hacer clic para cambiarla, póngase en contacto con su distribuidor.
Para cambiar la Palabra de Paso por otra distinta a la original, deberá introducir un Código de 6 dígitos obligatoriamente (números y/o letras).
Si desea reiniciar la Palabra de Paso a la original, borre de la carpeta donde tenga instalada la Aplicación, los ficheros que empiezan por "pda*.*".
El programa calcula mal los importes.
Seguramente tiene declarado en su Sistema Operativo, el separador de Decimales como Punto "." y el separador de Millares como Coma "," es decir, justo al revés.
Solución es corregir en Configuración Regional (Inicio, Configuración, Panel de Control), en las Carpetas de Número y Moneda los separadores de Millares y Decimales.
Error 3040 error de Entrada/Salida en el Disco Duro.
El Disco está dañado. Pasar el ScanDisc de Windows.

Debe introducir un Apartado dentro de los niveles 4, 8.
Debe cerciorarse de que el Código del Proveedor en el caso de Gastos o el Código del Cliente en el caso de Ingresos se compone de 8 Dígitos 4 del precódigo que el programa le proporciona automáticamente y 4 del Código que Vd. debe introducir. Además la Cuenta de Proveedor y/o Cliente debe estar dada de Alta.
Otro motivo por el que el programa le lanza esta advertencia puede estar motivada cuando ha ocurrido un accidente y se ha perdido alguna Cuenta o Apartado.
La solución es desde el Servidor de Programas, en la Barra de Menú y en Procesos Regenerar las Cuentas y Apartados, que es un proceso totalmente automático.
Nota: No olvide una vez realizado este proceso, Recuperar los Saldo también en Procesos.

Recargo de Equivalencia.
Si la pregunta es que No sale el Recargo de Equivalencia en Gastos, la Respuesta es, la Aplicación No está diseñada para Estimación Objetiva (Módulos). Solo para Estimación Directa.
Para activar el Recargo de Equivalencia en Ingresos, el Control se encuentra en la Ficha de Titulares. (Ficheros, Titulares).
Retención.
En el Libro de Gastos no me deja indicar otro tipo de Retención.
El programa se coloca por defecto en el Tipo de Retención de Profesionales. Para indicar Retención de Trabajadores en vez de utilizar el Ratón para hacer clic, utilizar la Flecha del teclado a la izquierda y para indicar Retención de Capital Inmobiliario la Flecha a la derecha.
 
En el Listado de Gastos no  me aparece el tipo de Operación.
Hay dos tipos de Listados, uno general de Gastos donde aparece el Tipo de Gasto y otro detallado por Gasto donde aparece el Tipo de Operación. Para este último no hay mas que desactivar el Control de Todos los Gastos.
Mejorado en la última versión.

Fuera de Período a la hora de Introducir la fecha.
Debe indicar, en la Ficha del Titular, una Fecha de Inicio y Fin de Ejercicio correcta.
Importante el Mes de Inicio debe ser el 1 y el Mes de Fin debe ser el 12 en cualquiera de los casos.  

El programa le pide una Cuenta Auxiliar.
Debe introducir un Proveedor con 4 dígitos, a parte del Prefijo 4000 ó 4300 que la aplicación incorpora automáticamente.
No le permite Eliminar un Gasto o un Ingreso, a través de Accesos (Localizar Registros).
La solución es que en Consultas por Pantalla, haga Clic en el Registro y le aparecerá el Detalle. En este mismo detalle, verá una X roja, hacer Clic en esta X y el programa eliminará el Registro.
Los Importes de los modelos 110, 130 y 300 no son los que corresponden.
Seguramente sí corresponden, pero si el Usuario no está de acuerdo por algún motivo, el programa permite corregir cualquier Importe de estos modelos. Simplemente hay que posicionarse en la Casilla correspondiente y corregir.

En el modelo130 no coinciden las Casillas.  
Hacienda ha cambiado el modelo. En la última versión está corregido. De momento los Importes hay que escribirlos a mano.
Incorporado en la última versión.

Cómo puedo Cobrar/Pagar una Factura en varias veces.
No se puede. La aplicación no contempla Previsiones de Cobros/Pagos.
Incorporado, este módulo, en la última revisión.